📍 المملكة العربية السعودية تحديث مستمر على مدار الساعة

وظيفة مدير الرقابة الداخلية شاغرة لدى Aujan Coca-Cola Beverages Company في الدمام

Internal Control Manager
🏢 Aujan Coca-Cola Beverages Company (ACCBC)
🕒 نُشرت: (اليوم) 📍 الدمام وظائف المالية والمحاسبة
التقديم على الوظيفة من المصدر الرسمي ↗

تفاصيل الوظيفة

تعلن شركة أوجان كوكا كولا للمشروبات (ACCBC) عن توفر وظيفة مدير الرقابة الداخلية (Internal Control Manager) في الدمام، المملكة العربية السعودية. يتبع هذا المنصب للمراقب المالي للشركة، ويعمل ضمن وظيفة المالية (الحوكمة والرقابة).

نبذة عن الوظيفة

مدير الرقابة الداخلية هو المسؤول عن تصميم وفعالية وضمان الرقابة الداخلية عبر عمليات ACCBC، بما يضمن حوكمة قوية، وتخفيف المخاطر، والامتثال للسياسات الداخلية والمتطلبات التنظيمية وأطر الرقابة المثلى. يُعنى بإرساء ضوابط داخلية متينة داخل العمليات التجارية، وتحديد المخاطر المالية والتشغيلية ومخاطر الامتثال والتخفيف منها، وتقديم رؤى مستقلة وواضحة لقادة المالية حول فعالية الرقابة. يعمل عبر العمليات المالية ومتعددة الوظائف، ويتعاون مع مالكي العمليات والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي والإدارة لتعزيز نضج الرقابة ودعم أنشطة الضمان وتمكين تنفيذ الأعمال المنضبط والمحكم.

المهام والمسؤوليات

  • تصميم وتنفيذ وصيانة إطار الرقابة الداخلية لـ ACCBC عبر العمليات المالية، مع ضمان التوافق مع أطر الرقابة المعترف بها (مثل COSO)، وتحديد معايير الرقابة ومتطلبات التوثيق وبروتوكولات الحوكمة، وضمان التطبيق المتسق للضوابط عبر الوظائف والكيانات.
  • قيادة تقييمات المخاطر الدورية (FCF) ومراجعات العمليات الشاملة لتحديد فجوات الرقابة ونقاط الضعف، وتقييم فعالية تصميم وتشغيل الضوابط الرئيسية، والتوصية بإجراءات المعالجة وتتبعها مع مالكي العمليات، ودعم تقارير لجنة المخاطر ومواءمة مخاطر الرقابة مع سجلات مخاطر المؤسسة، وصيانة سجلات مخاطر الرقابة الداخلية وخطط المراقبة.
  • إدارة تسليم أنشطة التأمين من أصحاب المصلحة المعنيين لضمان الاستمرارية والامتثال، وتبسيط ملخص التأمين الجماعي والتوثيق لتحسين الشفافية والجاهزية للتدقيق، وتعزيز عملية الفوترة للمعاملات المتعلقة بالتأمين مع تضمين ضوابط لمنع الأخطاء والتأخير.
  • الإشراف على توثيق وصيانة إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) مع تضمين الضوابط، وتطوير لوحات متابعة وتقارير الرقابة الداخلية لقادة المالية والمراقبين الماليين لوحدات الأعمال، وتقديم رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ حول فجوات الرقابة والمخاطر وفرص التحسين.
  • تنسيق أنشطة التدقيق الداخلي المتعلقة بالرقابة الداخلية، والعمل كحلقة وصل رئيسية مع المدققين الخارجيين في الأمور المتعلقة بالضوابط، وضمان توفير التوثيق والردود على نتائج التدقيق في الوقت المناسب، ودعم عمليات الضمان الإيجابي والمشاريع الخاصة بالمخاطر والضوابط.
  • دعم تقييمات مخاطر الاحتيال وتصميم الضوابط الوقائية، وقيادة أو دعم التحقيقات في خروقات الرقابة أو المخالفات، وتوثيق النتائج والأسباب الجذرية والإجراءات التصحيحية، وضمان تضمين الدروس المستفادة في تحسين الضوابط والعمليات.
  • الترويج لأتمتة الضوابط القائمة على الأنظمة لتقليل التدخل اليدوي، والتعاون مع المالية وتقنية المعلومات في تحسينات ERP المؤثرة على الضوابط، وتقييم آثار التغييرات النظامية والتطبيقات الجديدة على الضوابط، وتعزيز مسارات التدقيق وسلامة البيانات واستدامة الرقابة، وتصميم ومراقبة وصيانة ضوابط فصل المهام (SoD) عبر جميع العمليات المالية والتشغيلية الحرجة مع ضمان الوصول القائم على الأدوار داخل نظام ERP، وتحديد ومعالجة تعارضات SoD، وتنفيذ إجراءات وقائية لتخفيف مخاطر الاحتيال والأخطاء، وإجراء مراجعات دورية لـ SoD وتقديم تقارير لقادة المالية ولجان التدقيق، والمراقبة القائمة على البيانات (مثل تقارير الاستثناءات ولوحات المتابعة واكتشاف الحالات الشاذة).
  • تصميم وتقديم جلسات توعية وتدريب حول الرقابة الداخلية حسب الحاجة، وبناء ملكية الرقابة والمساءلة لدى مالكي العمليات، وتقديم التوجيه والاستشارات حول تصميم الرقابة والامتثال، وتعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة والتحسين المستمر، وتعزيز الدور في مبادرات التحول المالي مع ضمان فعالية الضوابط أثناء تغييرات الأنظمة والعمليات.
  • دعم الأعمال في المشاريع الخاصة حسب الحاجة.

الشروط والمتطلبات

  • خبرة من 5 إلى 8+ سنوات في مجال الرقابة الداخلية أو التدقيق الداخلي أو إدارة المخاطر أو الامتثال.
  • خبرة في بيئات متعددة الجنسيات أو تنظيمية معقدة (يفضل).
  • خبرة عملية في بيئات ERP وفهم الضوابط القائمة على الأنظمة.
  • خبرة في العمل مع مدققي الحسابات الداخليين والخارجيين.
  • فهم قوي لإطار الرقابة COSO وCOBIT (خاصة لتقنية المعلومات/ITGC) ومعايير IFRS أو US GAAP.
  • درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
  • شهادة مهنية (CPA أو CIA أو CISA أو ما يعادلها) (يفضل).

المهارات المطلوبة

  • الانضباط في الرقابة والحوكمة.
  • التفكير القائم على المخاطر.
  • التحليل والحكم النقدي مع الاهتمام بالتفاصيل ومهارات توثيق العمليات.
  • النزاهة والقيادة الأخلاقية.
  • التأثير عبر الوظائف.
  • التوجه العملي والاهتمام بالتفاصيل.
  • عقلية التغيير والتحسين المستمر.
  • مهارات التواصل الفعال وإدارة أصحاب المصلحة وتسهيل التغيير.
  • القدرة على قيادة فرق متعددة الوظائف والتدريبات الداخلية وورش العمل حول عمليات الرقابة.
عرض النص الأصلي للإعلان

Job Title: Internal Control Manager

Reports To: Financial Controller - ACCBC

Function: Finance (Governance & Controls)

Location: Dammam, KSA

Grade / Level: To be confirmed


Job Purpose

The Internal Control Manager is the owner of internal control design, effectiveness, and assurance across ACCBC’s operations, ensuring robust governance, risk mitigation, and compliance with internal policies, regulatory requirements, and best-practice control frameworks.

The role is accountable for embedding strong internal controls within business processes, identifying and mitigating financial, operational, and compliance risks, and providing clear, independent insight to Finance Leadership on control effectiveness.

Operating across Finance and cross-functional processes, the Internal Control Manager partners closely with process owners, Internal Audit, External Audit, and management to strengthen control maturity, support assurance activities, and enable disciplined, well-controlled business execution.


Operating Context

ACCBC operates in a complex, multi-entity environment requiring strong control discipline:

• Multi-country operations with varying regulatory, audit, and compliance requirements

• ERP-driven finance and operational processes requiring embedded controls

• Increasing governance expectations from auditors, shareholders, and leadership

• Exposure to fraud, process breakdown, and manual intervention risk

• Ongoing process standardization, automation, and system enhancements

• Close coordination with Internal Audit, External Audit, and Finance leadership

Operating in this context requires an Internal Control Manager capable of balancing control rigor with operational practicality, while continuously strengthening the control environment.


Key Accountabilities

1. Internal Control Framework & Governance

• Design, implement, and maintain ACCBC’s internal control framework across financial processes.

• Ensure alignment with recognized control frameworks (e.g. COSO).

• Define control standards, documentation requirements, and governance protocols.

• Ensure consistent application of internal controls across functions and entities.

2. Risk Assessment & Control Effectiveness

• Lead periodic risk FCF assessments and end-to-end process reviews to identify control gaps and weaknesses.

• Evaluate the design and operating effectiveness of key controls.

• Recommend and track remediation actions with process owners.

• Support Risk Committee reporting and aligning control risks with enterprise risk registers.

• Maintain internal control risk registers and monitoring plans.

3. Insurance Governance & Process Optimisation

• Manage the handover of insurance activities from relevant stakeholders, ensuring continuity and compliance.

• Streamline the Group insurance summary and documentation for improved transparency and audit readiness.

• Enhance the invoicing process for insurance-related transactions, embedding controls to prevent errors and delays.

4. Process Documentation, SOPs & Reporting

• Oversee documentation and maintenance of Standard Operating Procedures (SOPs) with embedded controls.

• Develop internal control dashboards and reports for Finance Leadership & BU Financial Controllers.

• Provide clear, actionable insights on control gaps, risks, and improvement opportunities.

5. Audit Management & Assurance Support

• Coordinate internal audit activities related to internal controls.

• Act as the primary liaison with External Auditors for controls-related matters.

• Ensure timely provision of documentation and responses to audit findings.

• Support positive assurance processes and ad-hoc risk or controls projects.

6. Fraud Risk Management & Investigations

• Support fraud risk assessments and preventive control design.

• Lead or support investigations into control breaches or irregularities.

• Document findings, root causes, and corrective actions.

• Ensure lessons learned are embedded into improved controls and processes.

7. Automation, Systems & Control Enhancement

• Champion automation and system-based controls to reduce manual intervention.

• Partner with Finance and IT on ERP enhancements impacting controls.

• Assess control impacts of system changes and new implementations.

• Strengthen audit trails, data integrity, and control sustainability.

• Design, monitor, and maintain SoD controls across all critical finance and operational processes, ensuring proper role-based access within ERP system; identifying and remediating SoD conflicts; implementing preventive measures to mitigate fraud and error risks; performing regular SoD reviews and reporting to Finance Leadership and Audit Committees.

Data-driven control monitoring (e.g., exception reports, dashboards, anomaly detection).

8. Training, Awareness & Capability Building

• Design and deliver internal control awareness sessions and training as required.

• Build control ownership and accountability among process owners.

• Provide guidance and advisory support on control design and compliance.

• Foster a culture of integrity, accountability, and continuous improvement.

•Strengthen role in finance transformation initiatives, ensuring controls remain effective during system/process changes.

9 Support the business in ad-hoc projects:


Experience & Capability Requirements

Experience

• 5-8+ years of experience in internal controls, internal audit, risk management, or compliance.

• Experience within multinational or complex organizational environments preferred.

• Hands-on exposure to ERP-driven control environments and understanding system-based controls

• Experience working with internal and external auditors.

•Strong understanding of the COSO control framework, COBIT (especially for IT/ITGC), IFRS/US GAAP.

Education & Qualifications

• Bachelor’s degree in Accounting, Finance, Business Administration, or related field.

• Professional certification (CPA, CIA, CISA, or equivalent) preferred.


Leadership & Professional Competencies

• Control & Governance Discipline

• Risk-Based Thinking

• Analytical & Critical Judgment attention to detail, and process documentation skills.

• Integrity & Ethical Leadership

• Cross-Functional Influence

• Process Orientation & Attention to Detail

• Change & Continuous Improvement Mindset

Effective communication, stakeholder management, and change facilitation skills.

Capable of leading cross-functional teams, internal trainings, and workshops on control processes.


Internal Control Manager - KPI Framework

1. Control Effectiveness & Governance

• Key control effectiveness rate

• Control remediation closure timeliness

• Reduction in repeat audit findings

Links to Enterprise KPIs: COE, Risk & Compliance

2. Audit & Assurance Outcomes

• External and internal audit ratings

• On-time audit issue resolution

• Positive assurance completion

Links to Enterprise KPIs: Governance, COE

3. Process & Automation Improvement

• Number of controls automated

• Reduction in manual controls

• SOP coverage and update cycle adherence

Links to Enterprise KPIs: COE, Efficiency

4. Risk & Fraud Management

• Fraud incidents detected vs prevented

• Risk assessment coverage

• Control breach response effectiveness

Links to Enterprise KPIs: Risk, Governance

5. Training, Awareness & Capability Building

• Training coverage and effectiveness to measure control culture adoption

• Links to Enterprise KPIs: Governance, Risk & Control effectiveness.

المصدر: LinkedIn - أُضيفت للموقع في 17 أغسطس 2026

وظائف أخرى لدى Aujan Coca-Cola Beverages Company (ACCBC)