📍 المملكة العربية السعودية تحديث مستمر على مدار الساعة وظائف تناسب سيرتك الذاتيةمجاناً قناة تيليجرام

مؤسسة مسك تعلن عن وظيفة قائد التدقيق الداخلي في الرياض

Internal Audit Lead
🕒 نُشرت: (منذ 12 يوماً) 📍 الرياض وظائف المالية والمحاسبة

تفاصيل الوظيفة

مؤسسة مسك تعلن عن توفر وظيفة قائد التدقيق الداخلي (Internal Audit Lead) في الرياض، السعودية. تهدف الوظيفة إلى تقديم تأكيد مستقل وموضوعي حول فعالية الضوابط المالية وإدارة المخاطر والحوكمة عبر المؤسسة وشركاتها التابعة، وضمان الامتثال للقوانين واللوائح والسياسات الداخلية، ودعم الإدارة المالية المسؤولة، وحماية أصول المنظمة.

المهام والمسؤوليات

  • التدقيق والتأكيد: - إجراء عمليات تدقيق داخلي للعمليات والضوابط المالية لضمان دقة وامتثال ونزاهة التقارير المالية. - تحديد المخاطر المالية ونقاط الضعف في الرقابة، وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ لتعزيز الحوكمة وحماية الأصول. - متابعة تنفيذ توصيات التدقيق وتعزيز الالتزام بأفضل الممارسات المالية عبر المؤسسة.
  • ضمان الجودة والتواصل: - ضمان أن العمليات والتقارير المالية من الشركات التابعة تفي بمعايير الجودة التنظيمية وتتوافق مع السياسات الداخلية. - مراجعة البيانات والتقارير المالية الرئيسية للتأكد من دقتها واتساقها واكتمالها. - تسهيل التواصل والتعاون الفعال مع الشركات التابعة والفرق الداخلية، وتقديم توصيات لتحسين العمليات وتطبيق أفضل الممارسات.
  • دعم الامتثال: - مراقبة الالتزام بالسياسات والإجراءات التنظيمية والمتطلبات التنظيمية عبر المؤسسة وشركاتها التابعة. - تحديد قضايا الامتثال ورفعها وحلها فوراً للحفاظ على نزاهة المؤسسة. - تقديم التوجيه والتوصيات للإدارة لتعزيز ممارسات الامتثال وتخفيف المخاطر المحتملة.
  • التقارير والتوثيق: - إعداد وصيانة تقارير تدقيق داخلي شاملة تسلط الضوء على النتائج والمخاطر المالية والتوصيات والإجراءات التصحيحية الموصى بها. - الاستجابة لطلبات التقارير المخصصة من لجنة التدقيق أو الإدارة العليا بشكل دقيق وفي الوقت المناسب. - ضمان أن جميع الوثائق محدثة ودقيقة وتدعم اتخاذ القرارات المستنيرة والمساءلة التنظيمية.
  • إدارة المخاطر: - تحديد المخاطر المالية والتشغيلية المحتملة عبر المؤسسة وشركاتها التابعة، وتطوير استراتيجيات للتخفيف منها بفعالية. - تنفيذ ومراقبة تدابير إدارة المخاطر لحماية أصول المؤسسة وسمعتها واستمرارية عملياتها.
  • تحسين العمليات: - مراجعة وتحديث العمليات والإجراءات عبر الوظائف الأساسية لسد الفجوات التشغيلية ومنع الازدواجية، مما يعزز الكفاءة الكلية. - تقديم إجراءات مبتكرة لتحسين العمليات والإجراءات الأساسية من خلال تحديد أفضل الممارسات التنظيمية لضمان التحسين المستمر.

الشروط والمتطلبات

  • درجة البكالوريوس في المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، أو مجال ذي صلة.
  • يفضل الحصول على شهادات مهنية مثل CIA, CPA, ACCA, CISA, SOCPA.
  • خبرة من 3 إلى 6 سنوات في مجال التدقيق الداخلي، المخاطر، التدقيق الخارجي، أو مجال ذي صلة.
عرض النص الأصلي للإعلان

JOB PURPOSE:


To provide independent and objective assurance over the effectiveness of financial controls, risk management, and governance processes across the Foundation and its subsidiaries, ensuring compliance with applicable laws, regulations, and internal policies, supporting effective and responsible financial management, and safeguarding the organization’s assets.


KEY RESPONSIBILITIES & ACCOUNTABILITIES:

Audit & Assurance:

  • Conduct internal audits of financial operations and controls to ensure accuracy, compliance, and integrity of financial reporting.
  • Identify financial risks and control weaknesses and provide actionable recommendations to strengthen governance and safeguard assets.
  • Monitor implementation of audit recommendations and promote adherence to financial best practices across the organization.


Quality Assurance and Communication:

  • Ensure financial processes and reporting from subsidiaries meet organizational quality standards and comply with internal policies.
  • Monitor and review financial statements and key reports for accuracy, consistency, and completeness.
  • Facilitate effective communication and collaboration with subsidiaries and internal teams, providing recommendations for process improvements and best practices.


Compliance Support:

  • Monitor adherence to organizational policies, procedures, and regulatory requirements across the company and its subsidiaries.
  • Identify, escalate, and resolve compliance issues promptly to maintain organizational integrity.
  • Provide guidance and recommendations to management for strengthening compliance practices and mitigating potential risks.


Reporting and Documentation:

  • Prepare and maintain comprehensive internal audit reports, highlighting findings, financial risks, recommendations, and recommended corrective actions.
  • Respond to ad hoc reporting requests from the Audit Committee or senior management in a timely and accurate manner.
  • Ensure all documentation is up-to-date, accurate, and supports informed decision-making and organizational accountability.


Risk Management:

  • Identify potential financial and operational risks across the Foundation and its subsidiaries and develop strategies to mitigate them effectively.
  • Implement and monitor risk management measures to safeguard organizational assets, reputation, and operational continuity.


Process Improvement:

  • Review and update processes and procedures across core functions to close operational gaps and prevent overlaps, enhancing overall efficiency.
  • Provide innovative measures to improve core processes and procedures through identifying organizational best practices to ensure the continuous improvement of processes.


QUALIFICATIONS, EXPERIENCE & SKILLS:


  • Bachelor’s degree in accounting, finance, business administration, or a related field.
  • Professional certifications preferred
  • CIA, CPA, ACCA, CISA, SOCPA
  • Experience
  • 3-6 years of experience in internal audit, risk, or external audit, or related field.


المصدر: LinkedIn - أُضيفت للموقع في 27 سبتمبر 2026
رقم الإعلان لدى المصدر: 4470593918